|
Faktúra |
|
Faktúry za rok 2025
|
|
s DPH |
|
20.11.2025 |
|
20.11.2025 |
|
Faktúra |
|
Faktúry za rok 2026
|
|
s DPH |
|
13.07.2026 |
|
13.07.2026 |
|
Faktúra |
|
Faktúry za rok 2021
|
|
s DPH |
|
31.12.2021 |
|
31.12.2021 |
|
Faktúra |
|
Faktúry za rok 2022
|
|
s DPH |
|
30.12.2022 |
|
30.12.2022 |
|
Faktúra |
|
Faktúry za rok 2023
|
|
s DPH |
|
29.12.2023 |
|
29.12.2023 |
|
Faktúra |
|
Faktúry za rok 2024
|
|
s DPH |
|
31.12.2024 |
|
31.12.2024 |
|
Faktúra |
|
Faktúry za rok 2025
|
|
s DPH |
|
08.09.2025 |
|
08.09.2025 |
|
Faktúra |
|
Faktúry za rok 2025
|
|
s DPH |
|
14.01.2026 |
|
14.01.2026 |
|
Objednávka |
037/2026
|
športové náčinie
|
201,06 |
s DPH |
2025000239000000
|
26.03.2026 |
Športujeme, s.r.o. |
09.04.2026 |
|
Objednávka |
036/2026
|
montáž panelového oplotenia
|
2 090,00 |
s DPH |
|
30.03.2026 |
FIOSS - Montáž s.r.o. |
09.04.2026 |
|
Objednávka |
035/2026
|
jednorazové rukavice
|
99,60 |
s DPH |
|
30.03.2026 |
SHOES&BOOTS s.r.o. |
09.04.2026 |
|
Objednávka |
032/2026
|
tonery
|
322,00 |
s DPH |
|
23.03.2026 |
MYXY, s.r.o. |
30.03.2026 |
|
Objednávka |
034/2026
|
florbalový set
|
219,90 |
s DPH |
2025000239000000
|
29.03.2026 |
Florbal s.r.o. |
09.04.2026 |
|
Objednávka |
033/2026
|
prenájom priestorov OK Vybíjaná dievčat
|
180,00 |
s DPH |
2025000239000000
|
10.03.2026 |
Správa športových zariadeni Veľký Krtíš |
09.04.2026 |
|
Objednávka |
039/2026
|
stravovanie športová súťaž
|
320,24 |
s DPH |
2025000239000000
|
26.03.2026 |
TIWA s.r.o. |
09.04.2026 |
|
Objednávka |
031/2026
|
WC KOMBI
|
146,70 |
s DPH |
|
23.03.2026 |
S Team |
23.03.2026 |
|
Objednávka |
038/2026
|
výmena bateriek
|
102,53 |
s DPH |
|
26.03.2026 |
Jaroslav Kristin COMET |
09.04.2026 |
|
Objednávka |
100/2026
|
mulifunkčné zariadenie, tonery
|
477,05 |
s DPH |
|
27.08.2026 |
MYXY, s.r.o. |
07.09.2026 |
|
Objednávka |
040/2026
|
Lampa do projektora
|
199,80 |
s DPH |
|
01.04.2026 |
Peter Sorčík SOFT COMP |
09.04.2026 |
|
Objednávka |
041/2026
|
čistiace potreby
|
872,32 |
s DPH |
|
26.03.2026 |
EVO TECH s.r.o. |
09.04.2026 |